(1) 聯系:
與外部審計相比,共同點是掌握財務審計的基本技術,審計結果可以相互借鑒。(2) 差異:
1,獨立性。
根據國際審計協會2011年發布的《IPPF內部審計實務框架》第1100條和第1110條,內部審計的獨立性包括兩個方面:一是內部審計人員在履行職責時不受威脅,二是審計機構獨立,即:,與董事會的獨立報告關系。與外部審計中常用的獨立審計準則相比,兩者的獨立性因其目標和服務對象的不同而有所不同。
2。它們有不同的審計目標。
外部審計的目標通常受到法律和服務合同的限制。例如,財務報表審計的目的是評價財務報表的合法性和公允性,而內部審計的目的是評價和改進風險管理、控制和公司治理過程的有效性,幫助企業實現目標。
3。兩人關注的領域不同。
法律和合同規定了外部審計的重點領域。例如,在財務報表審計中,外部審計的重點主要是會計信息的質量和合規性,即評價財務報表的合法性和公允性。內部審計的重點是經濟活動的合法合規性、目標實現情況、經營效率等。
4。不同的業務范圍。法律和合同規定了外部審計的業務范圍,如財務報表審計、內部控制審計、鑒證審計、盡職調查等。內部審計是以企業經濟活動為基礎,擴展到管理領域的審計活動。審計標準不同。
內部審計的標準是非法定的公認政策和程序,如IPPF;外部審計的標準是法定的獨立審計準則和相關法律法規。
6。對職業能力的要求是不同的。
內部審計需要一定程度的管理知識。由于內部審計的目的是幫助企業實現目標,改善機構運作,增加價值,因此要求內部審計人員具備一定的管理知識水平。以上是關于這方面的法律知識,希望能對您有所幫助。如果你不幸遇到一些棘手的法律問題,你有委托律師的想法,我們有很多律師可以為你提供服務,我們也支持在指定區域網上選擇律師,他們都有相關律師的詳細信息。你知道嗎
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